Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
16/04/20240002348/20240001651/20230007455/20230002348/2024REFERENTE DESEPSA COM CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICA PARA FORNENCIMENTO DE FORMA PARCELADA, DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NA GESTAO DOS RECURSOS DO IGDBF CONFORME O CONTRATO DE Nº 139/2023 E PP Nº 06/2023 E NF Nº3588SARA MENEZES PINTO BARRETO06.141.415/0001-61R$ 1.400,00
10/04/20240002161/20240001720/20230007994/20230002161/2024DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE ALIMENTOS PRONTOS AOS USUARIOS ACOMPANHADOS ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SO SUAS PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VIOLACAO DE DIREITOS VITIMAS DE VIOLENCIA, VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA , CONFORME O CONTRATO Nº 260/2023 E PP Nº 07/2023.LAURA DOS SANTOS VAZ - ME30.704.052/0001-00R$ 5.020,30
15/03/20240002025/20240001670/20230007808/20230002025/2024REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPOR. E LAZER, NA MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 188/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 09/2023 E NF Nº 2102.UILLIAM LIMA NERY-ME17.160.462/0001-79R$ 36.407,50
15/03/20240001688/20240001297/20230005818/20230001688/2024REFERENTE PARTE DE DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA A ENTREGA DE DECLARACOES DOS 16 DEZESSEIS CAIXAS ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONTRATO Nº 251/2023 E DISPENSA Nº 066/2023 E NF Nº 8.ROBSON ROCHA SOUSA***.656.105-**R$ 3.861,00
12/03/20240001695/20240001670/20230007808/20230001695/2024REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPOR. E LAZER, NA MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 188/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 09/2023 E NF Nº 2102.UILLIAM LIMA NERY-ME17.160.462/0001-79R$ 40.000,00
08/03/20240001468/20240001720/20230007994/20230001468/2024DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE ALIMENTOS PRONTOS AOS USUARIOS ACOMPANHADOS ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SO SUAS PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VIOLACAO DE DIREITOS VITIMAS DE VIOLENCIA, VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA , CONFORME O CONTRATO Nº 260/2023 E PP Nº 07/2023.LAURA DOS SANTOS VAZ - ME30.704.052/0001-00R$ 5.020,30
07/03/20240001387/20240001570/20230007980/20230001387/2024REFERENTE DESPES COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME O CONTRATO Nº 305/2023 E PE Nº 04/2023 CONFORME PLANILHA ANEXA E NF Nº 1474.LAURA DOS SANTOS VAZ - ME30.704.052/0001-00R$ 101.112,35
04/03/20240001309/20240001617/20230007031/20230001309/2024DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE 000381/2022.COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA67.729.178/0002-20R$ 967,50
04/03/20240001308/20240001521/20230006307/20230001308/2024DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE 000046/2023.SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA47.783.547/0001-74R$ 396,00
20/02/20240000868/20240001613/20230007378/20230000868/2024VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINAN. E ORCAMENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO PREGAO ELETRONICO Nº 017/2022 E CONFORME O CONTRATO Nº 237/2023.CONFORME NF Nº 1.136.LEANDRO ABADE PEIXOTO ME26772223000160R$ 2.280,00
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