Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
09/08/20240005655/20240001144/20230007992/20230005655/2024PARTE DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE 017/2022 E CONTRATO 218/2023.PLANILHA ANEXAMICROTECNICA INFORMATICA LTDA01.590.728/0004-26R$ 35.000,00
09/08/20240005654/20240001144/20230007991/20230005654/2024FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE 017/2022 E CONTRATO 218/2023., CONFORME PLANILHA ANEXAMICROTECNICA INFORMATICA LTDA01.590.728/0004-26R$ 6.681,90
26/07/20240004768/20240000468/20230003785/20230004768/2024REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICA PARA O FORNENCIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE PAPEL OFICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER, NA MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 069/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023.NF° 1829UILLIAN LIMA NERY-ME17160462000179R$ 17.423,00
10/07/20240004655/20240000468/20230003786/20230004655/2024REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICA PARA O FORNENCIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE PAPEL OFICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER, NA MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 069/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023.NF°1830UILLIAN LIMA NERY-ME17160462000179R$ 19.912,00
10/07/20240004651/20240000468/20230003784/20230004651/2024REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICA PARA O FORNENCIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE PAPEL OFICIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER, NA MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 069/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023.NF° 1835UILLIAN LIMA NERY-ME17160462000179R$ 24.890,00
21/06/20240003806/20240001593/20230007920/20230003806/2024REFERENTE DESPESA COM CONTRATO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 309/2023 E NF Nº 1081.RESTART COMERCIO VALENCA LTDA35.658.074/0001-02R$ 12.019,04
21/05/20240003207/20240001593/20230007922/20230003207/2024REFERENTE DESPESA COM CONTRATO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 309/2023 E NF Nº 1083RESTART COMERCIO VALENCA LTDA35.658.074/0001-02R$ 9.279,60
21/05/20240003205/20240001593/20230007921/20230003205/2024REFERENTE DESPESA COM CONTRATO DE AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA CANAA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO Nº 013/2022 E CONTRATO Nº 309/2023 E NF Nº 1082.RESTART COMERCIO VALENCA LTDA35.658.074/0001-02R$ 2.604,00
10/05/20240002968/20240001721/20230007996/20230002968/2024FORNENCIMENTO DE FORMA PARCELADA DE PAPEL OFICIO,NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DO SUAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO, NO BLOCO DEGESTAO DE RECURSOS DO SUAS,CONFORME O CONTRAT N 070/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023.UILLIAN LIMA NERY-ME17160462000179R$ 1.244,50
10/05/20240002830/20240000540/20230005110/20230002830/2024CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO O REGISTRO DE PRECOS DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES COSTANTES NO ANEXO I DO PREGAO ELETRONICO N° 04/2023.NF° 1471F N LOCACOES E TRANSPORTES LTDA08.009.131/0001-41R$ 21.448,45
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