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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA ( Total R$ 200.845,27 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 30/12/2024 ( Total R$ 12.445,00 ) |
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0003789/2023
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0009236/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.124 - MANUTENCAO DAS ACOES DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 12.445,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.445,00 Total R$ 12.445,00 |
| | Data: 14/08/2024 ( Total R$ 2.489,00 ) |
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0003073/2024
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0005310/2024
| Original | Orcamentario | 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 2.087 - GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO AMBIENTAL | R$ 1.244,50 |
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0003071/2024
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0005308/2024
| Original | Orcamentario | 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVICOS | 2.049 - GESTAO DOS SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | R$ 1.244,50 |
| | | | | | | | Total R$ 2.489,00 Total R$ 2.489,00 |
| | Data: 26/07/2024 ( Total R$ 17.423,00 ) |
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0003785/2023
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0004768/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.122 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 17.423,00 |
| | | | | | | | Total R$ 17.423,00 Total R$ 17.423,00 |
| | Data: 10/07/2024 ( Total R$ 47.291,00 ) |
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0003786/2023
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0004655/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.122 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 19.912,00 |
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0003784/2023
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0004651/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.122 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 24.890,00 |
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0003072/2024
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0004397/2024
| Original | Orcamentario | 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E TURISMO | 2.075 - GESTAO DOS SERVICOS DE AGRICULTURA | R$ 2.489,00 |
| | | | | | | | Total R$ 47.291,00 Total R$ 47.291,00 |
| | Data: 09/07/2024 ( Total R$ 16.619,00 ) |
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0003857/2024
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0004485/2024
| Original | Orcamentario | 0402 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | 2.122 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 16.619,00 |
| | | | | | | | Total R$ 16.619,00 Total R$ 16.619,00 |
| | Data: 10/05/2024 ( Total R$ 4.480,20 ) |
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0007996/2023
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0002968/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.110 - BLOCO DE GESTAO DOS RECURSOS DO SUAS | R$ 1.244,50 |
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0001963/2024
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0002851/2024
| Original | Orcamentario | 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E TURISMO | 2.075 - GESTAO DOS SERVICOS DE AGRICULTURA | R$ 746,70 |
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0001964/2024
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0002850/2024
| Original | Orcamentario | 0301 - ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO | 2.012 - GESTAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.489,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.480,20 Total R$ 4.480,20 |
| | Data: 17/10/2023 ( Total R$ 538,07 ) |
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0005623/2023
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0006031/2023
| Original | Orcamentario | 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 538,07 |
| | | | | | | | Total R$ 538,07 Total R$ 538,07 |